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intanto ti ringrazio tantissimo per avermi risposto, quindi non emetto autofattura, ma la fatt. di acquisto la devo reg. anche nelle vendite giusto? le prestazioni sono relative a pulizie di alberghi grazieDevi comportarti come se stessi registrando una fattura relativa ad un acquisto intracomunitario di beni.
L'emissione fisica dell'autofattura non va più effettuata.
Inoltre la modifica normativa (integrazione della fattura) riguarda solo le prestazioni generiche che si rifanno all'art. 7-ter del DPR 633/72 mentre per quelle non generiche che si rifanno agli artt. 7-quater e quinquies del DPR 633/72 bisognerà ancora emettere fisicamente l'autofattura.
Ciao.
Premesso che a mio avviso le prestazioni indicate rientrano nell'art. 7-ter del DPR 633/72 poiché non vi è un nesso sufficientemente diretto tra il servizio di pulizia e il bene immobile tale da far rientrare le prestazioni nell'ambito derogatorio di cui all'art. 7-quater del DPR 633/72 (tassazione in Romania, luogo di ubicazione dell'immobile), ritengo che tu non debba emettere fisicamente l'autofattura ma integrare la fattura applicando in tal modo l'assoggettamento ad IVA in Italia, luogo di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta.intanto ti ringrazio tantissimo per avermi risposto, quindi non emetto autofattura, ma la fatt. di acquisto la devo reg. anche nelle vendite giusto? le prestazioni sono relative a pulizie di alberghi grazie
visto che sei cosi' gentile mi spiego meglio: soc. italiana ha in appalto pulizie in diversi alberghi, sewmpre in italia, stipula un contratto con una soc. interinale rumena la quale gli manda diversi operai, a fine mese la soc. rumena fattura senza iva con questa dicitura" ICA CONFORM ART. 133(2) DALLA LEGGE 571/2003" se non ho capito male dalla tua risposta, io devo solo integrare l'iva nella loro fatt.ma quando pago il fornitore poi resta aperta per l'iva?Premesso che a mio avviso le prestazioni indicate rientrano nell'art. 7-ter del DPR 633/72 poiché non vi è un nesso sufficientemente diretto tra il servizio di pulizia e il bene immobile tale da far rientrare le prestazioni nell'ambito derogatorio di cui all'art. 7-quater del DPR 633/72 (tassazione in Romania, luogo di ubicazione dell'immobile), ritengo che tu non debba emettere fisicamente l'autofattura ma integrare la fattura applicando in tal modo l'assoggettamento ad IVA in Italia, luogo di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta.
Ciao.
si e' cosi', continuando a leggere mi sembra di aver capito che devo integrare la loro fattura con iva e registrarla sia negli acquisti sia nelle vendite non dalla emissione ma dal pagamento del corrispettivo, ed effettuare anche la comunicazione telematica del modello intrastat e' giusto?Se non ho capito male, dunque, la società interinale rumena fattura il proprio compenso per la manodopera fornita (non servizi di pulizia) che effettivamente viene svolta in Italia, non in Romania, giusto?
si il riferimento e' direttamente in romania grazie sei stato gentilissimo ciaoAnche tale servizio, a mio avviso, dovrebbe rientrare tra quelli generici ex art. 7-ter del DPR 633/72 per cui la fattura va integrata e va effettuata la doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite. Inoltre va presentato il mod. intrastat.
Un dubbio però riguarda l'operato della società romena: vale a dire se per la richiesta di manodopera tu faccia riferimento direttamente alla loro sede in Romania o meno.
Ciao.