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MONICA
Ospite
<HTML>AVREI BISOGNO DI CHIARIRE COME MI DEVO COMPORTARE NEL CASO IN CUI IO SOCIETA' DI AUTONOLEGGIO EMETTO RICEVUTA FISCALE A ZERO PER CORRISPETTIVO NON DEERMINATO. NEL MOMENTO IN CUI TERMINA LA PRESTAZIONE (RIENTRO DEL VEICOLO E SALDO DEL DOVUTO)POSSO EMETTERE PER UNA SOCIETA' FATTURA NON FISCALE, CON INDICATO IL N. DELLA RICEVUTA FISCALE EMESSA ALL'USCITA DEL VEICOLO? E PER UN PRIVATO DEVO EMETTERE ULTERIORE RICEVUTA FISCALE CON INDICATO IL RIFERIMENTO DELLA PRECEDENTE O POSSO EMETTERE FATTURA NON FISCALE CON INDICATO IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE?GRAZIE PER L'ATTENZIONE . MONICA</HTML>