Salve, ho un dubbio che non riesco a risolvere.
Una persona fisica che percepisce una regolare busta paga da una azienda italiana come lavoratore dipendente si trova ad eseguire anche prestazioni di vendita di servizi erogati da un soggetto estero in terrotorio italiano (o mediazione come venditore per esempio) di un prodotto la cui sede si trova in territorio comunitario ( Germania) .
In pratica il soggetto percepisce la normale busta paga italiana ed anche qualche compenso dalla società tedesca tramite bonifico come riconoscenza delle prestazioni elargite (per la vendita di queste prestazioni che vengono erogate dalla società tedesca.
La persona fisica non risulta iscritto come "venditore o come rappresentante".
I redditi che vengono percepiti da questa ultima società estera come devono essere dichiarati dalla persona fisica considerando che sono già tassati alla fonte ?(la società tedesca ha già pagato le tasse tedesche su quelle somme che vengono corrisposte al soggetto)
Per quanto riguarda la parte "tassazione italiana"secondo voi il soggetto deve effettuare qualche comunicazione in UNICO ?
Così facendo però ho paura che la somma percepita venga tassata 2 volte , una dalla società tedesca, una in UNICO e non credo sia corretto
Pertanto non mi torna molto il procedimento per far si che il soggetto risulti regolare ad un eventuale controllo fiscale italiano.
Tengo a precisare che solitamente il soggetto percepisce un importo di circa 7000 euro totali annuali (suddivisi in bonifici in tutto l'anno non a cadenza fissa ma a seconda di quanto il soggetto riesce a vendere).
Mi sapreste aiutare?
Una persona fisica che percepisce una regolare busta paga da una azienda italiana come lavoratore dipendente si trova ad eseguire anche prestazioni di vendita di servizi erogati da un soggetto estero in terrotorio italiano (o mediazione come venditore per esempio) di un prodotto la cui sede si trova in territorio comunitario ( Germania) .
In pratica il soggetto percepisce la normale busta paga italiana ed anche qualche compenso dalla società tedesca tramite bonifico come riconoscenza delle prestazioni elargite (per la vendita di queste prestazioni che vengono erogate dalla società tedesca.
La persona fisica non risulta iscritto come "venditore o come rappresentante".
I redditi che vengono percepiti da questa ultima società estera come devono essere dichiarati dalla persona fisica considerando che sono già tassati alla fonte ?(la società tedesca ha già pagato le tasse tedesche su quelle somme che vengono corrisposte al soggetto)
Per quanto riguarda la parte "tassazione italiana"secondo voi il soggetto deve effettuare qualche comunicazione in UNICO ?
Così facendo però ho paura che la somma percepita venga tassata 2 volte , una dalla società tedesca, una in UNICO e non credo sia corretto
Pertanto non mi torna molto il procedimento per far si che il soggetto risulti regolare ad un eventuale controllo fiscale italiano.
Tengo a precisare che solitamente il soggetto percepisce un importo di circa 7000 euro totali annuali (suddivisi in bonifici in tutto l'anno non a cadenza fissa ma a seconda di quanto il soggetto riesce a vendere).
Mi sapreste aiutare?