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OBBLIGO AUTOFATTURA REVERSE CHARGE INTERNO

Buongiorno a tutti: l'assistenza software mi comunica che dal 1° gennaio vige l'obbligo da titolo... a me non risulta, sulle FAQ dell'ADE si parla di possibilità e non di obbligo; l'obbligo permane in ambito di integrazione del documento e doppia registrazione (registro iva acquisti e vendite). Sto sbagliando? Chiedo conferma a tutti Voi, grazie e un caro saluto
 

Umby

Utente
Concordo che non ci sta obbligo,
ma consiglio di fare l'invio per avere la dichiarazione iva precompilata più vicina alla realtà
(.. cosa sarà questa dichiarazione iva... non si sa ancora.. :D )
 

Rocco

Utente
Concordo che non ci sta obbligo,
ma consiglio di fare l'invio per avere la dichiarazione iva precompilata più vicina alla realtà
(.. cosa sarà questa dichiarazione iva... non si sa ancora.. :D )
Se penso che la dichiarazione iva precompilata è uno degli obiettivi del PNRR...lasciamo perdere dai.
Saluti.
 
Buonasera,
Giusto per capire....se si invia un "autofattura reverse-charge interno" con ritardo, cosa succede?
Faccio un'esempio:
ricevo fattura in reverse-charge a Dicembre e dimentico di emettere l'autofattura entro i primi 15 giorni di gennaio.
Emetto autofattura reverse-charge interno ad esempio nel mese di febbraio, quindi con ritardo.
Cosa accade? Cosa comporta l'invio con ritardo di tanti giorni o di pochi giorni?

Grazie a chi risponde.
 

Umby

Utente
Grazie a chi risponde.
IMHO:
secondo me, non succede nulla (perchè non ci sta obbligo),
allo stesso tempo, potresti avere un problema dal punto di vista di IVA,

perchè se registri la fattura di acquisto a dicembre, prendi l'iva in acquisto a dicembre,
e poi,
se la stessa registrazione di vendite la fai a febbraio, vai a pagare l'iva a febbraio... iva che hai preso in detrazione prima...
pertanto,
il tutto non è corretto...
 
IMHO:
secondo me, non succede nulla (perchè non ci sta obbligo),
allo stesso tempo, potresti avere un problema dal punto di vista di IVA,

perchè se registri la fattura di acquisto a dicembre, prendi l'iva in acquisto a dicembre,
e poi,
se la stessa registrazione di vendite la fai a febbraio, vai a pagare l'iva a febbraio... iva che hai preso in detrazione prima...
pertanto,
il tutto non è corretto...
Grazie per la celere risposta.
Ok, e questo cosa comporta dal punto di vista dell'IVA? Quali conseguenze ci sono?
 

Elsa1985

Utente
Scusate, mi inserisco nell'argomento per chiederVi se in caso di integrazione di una fattura ricevuta per prestazioni di pulizia (reverse charge interno), una società che non detrae iva sugli acquisti (perchè emette fatture esenti Iva art. 10 trattandosi di prestazioni educative) debba poi versare l'Iva sulle vendite. Grazie.
 
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