Quindi sarebbe corretto per la fattura che faranno a gennaio segnalare nel documento la nuova dichiarazione d'intento (che emetteremo nel mese di dicembre)? e non è più quella dell'anno in corso?
Buongiorno a tutti!
ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi....
Lo scorso anno abbiamo inviato una dichiarazione d'intento ad un nostro rappresentante (quindi professionista con ritenuta d'acconto).
Adesso mi chiede se il prossimo gennaio, quando fatturerà le provvigioni del trimeste...
é CAPITATO ANCHE A ME!!!!
MI HANNO DETTO DI SENTIRE LA SOFTWARE HOUSE CHE LORO SANNO COSA FARE....
Per ovviare il problema, alla fine reinserire manualmente le righe... così le prende! e ovviamente cancellare le precedenti.
... per ora ha funzionato, ma aspetto la correzione dalla software house
Ciao a tutti!
qualcuno sa se LEA e SIAE sono la stessa cosa? Lo chiedo perchè ci vediamo arrivare una richiesta di invio di dati su canzoni / opere ... ma non capiamo perchènon abbiamo fatto nessun evento musicale...
Grazie in anticipo
Non potrebbe rientrare nella casistica 1.1) .... come irregolarità ?????? che ne dite????
Art. 15 testo unico iva - Esclusioni dal computo della base imponibile
Dispositivo dell'art. 15 Testo unico IVA
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi...
Ciao,
devo emettere una nota di credito ad un'azienda italiana, per della merce difettosa, che hanno distrutto fisicamente nella loro sede.
Questa cosa di solito mi capita con aziende estere e la nota credito va emessa in fuori campo iva. Vale la stessa esenzione anche per l'azienda italiana...
Anche noi abbiamo ragionato così... cioè che si tratta cmq sempre di paesi intra cee. Speriamo di avere fatto giusto. Appena riapre lo studio chiediamo anche a loro e poi si, nel caso posto la soluzione che mi daranno.
In ogni caso Grazie! Apresto.
Gianni, ti ringrazio per la risposta, ma non mi sembra sia lo stesso caso a cui l'articolo fa riferimento... non si tratta di triangolazione da IT1 a IT2... ma di triangolazione da IT (azienda italiana che vende) a BG (cliente bulgaro che compra) con destinazione SAN MARINO (luogo di consegna...
Buongiorno,
abbiamo un caso umano da risolvere. La nostra azienda deve fatturare la merce ad un bulgaro, ma la merce va a san marino.
Un bellissimo caso di triangolazione, ma non sappiamo che esenzione usare, se l'art. 41 x vendita cee o se l'art. 71 per vendita a San Marino... o qualcosa...