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Triangolazione extra-UE con erogazione di servizio

Lord-666

Utente
Buongiorno a tutti.

Mi trovo a fatturare l'erogazione di un servizio di trasferta in CINA ad una Azienda Italiana:

Riepilogando:
ITA1 Fattura a ITA2 con Servizio erogato direttamente in CINA per conto di ITA2.

Che assoggettamento IVA dovrei adottare?

Grazie in anticipo per la gentile attenzione.
 
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