martinabnvnt
Utente
Buongiorno, avrei un dubbio sul trattamento IVA di un riaddebito costi relativo a servizi fieristici.
Società italiana (soggetto passivo IVA) riceve fattura da ente fiera tedesco per extra montaggio stand (servizio B2B), integrata con reverse charge ex art. 17 e art. 7-ter DPR 633/72.
Lo stesso costo deve essere riaddebitato ad un fornitore anch’esso italiano.
Premesso che:
Società italiana (soggetto passivo IVA) riceve fattura da ente fiera tedesco per extra montaggio stand (servizio B2B), integrata con reverse charge ex art. 17 e art. 7-ter DPR 633/72.
Lo stesso costo deve essere riaddebitato ad un fornitore anch’esso italiano.
Premesso che:
- la fattura del fornitore estero è intestata alla nostra società e non al cliente finale;
- non si tratta quindi di spese anticipate ex art. 15;
- prestazione imponibile IVA italiana (22%) in quanto servizio generico territorialmente rilevante in Italia ex art. 7-ter?
oppure - operazione extraterritoriale collegata alla fiera estera?