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Franz
Ospite
....un impresa in contabilità ordinaria riceve una fattura in acconto per € 12000 per l’acquisto di un macchinario di un valore di 100000 euro. Paga l’acconto tramite banca. Ho fatto così: in prima nota contabile causale 101 fornitore ed in avere banca. In prima nota iva per la registrazione della fattura ho utilizzato la 111 e contropartita 401005, ma al caricamento cespite gli ho dato no al calcolo quota e nessun valore a data inizio ammortamento. E quando avro la fattura a saldo come dovrò gestire il tutto????? Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie
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………cosi è contento pure T.
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………cosi è contento pure T.