I
ian2
Ospite
premettoo che ho effett.un condono omessi vers.ti per l'acconto iva di dicembre. il saldo iva di dicembre e' stato regolarmente versato.
mi e' arrivato una comunicaz. di irregol. dove in un primo tempo mi contestavano tutto l'importo, poi stesso l'ufficio ha abbinato il condono ed e' rimasto solo il saldo iva che non trovavano, pero' hanno richiesto le sanzioni su tuttol'importo.mi sono recata all'ufficio e ho portato il vers. a s/ regol.effett. ma pretend. le sole sanzioni nonostante non ci siano ne' omessi ne' ritard. vers.ti, in quanto secondo loro nel vh 12 avrei dovuto indicare come dovuto l'importo della liq.di dicembre detr.l'acconto e non l'importo totale della liquid. di dicembre. quindi hanno abbinato il versamento fatto in acconto come se fosse un saldo effett. in ritardo in quanto il 6012 non si poteva condonare. Ma che significa? Puo' l'ufficio "interpretare" e modificare un codice tributo che e' indic. in dichiar?(da 6013 a 6012).non vorrei arrivare alla cartella con sanzione triplicata, gia' ho prodotto ulteriore istanza , cos'altro posso fare?
mi e' arrivato una comunicaz. di irregol. dove in un primo tempo mi contestavano tutto l'importo, poi stesso l'ufficio ha abbinato il condono ed e' rimasto solo il saldo iva che non trovavano, pero' hanno richiesto le sanzioni su tuttol'importo.mi sono recata all'ufficio e ho portato il vers. a s/ regol.effett. ma pretend. le sole sanzioni nonostante non ci siano ne' omessi ne' ritard. vers.ti, in quanto secondo loro nel vh 12 avrei dovuto indicare come dovuto l'importo della liq.di dicembre detr.l'acconto e non l'importo totale della liquid. di dicembre. quindi hanno abbinato il versamento fatto in acconto come se fosse un saldo effett. in ritardo in quanto il 6012 non si poteva condonare. Ma che significa? Puo' l'ufficio "interpretare" e modificare un codice tributo che e' indic. in dichiar?(da 6013 a 6012).non vorrei arrivare alla cartella con sanzione triplicata, gia' ho prodotto ulteriore istanza , cos'altro posso fare?