Maximiliano
Utente
Ho versato acconto Iva sulla base dei risultati della liquidazione trimestrale con "metodo analitico" per il periodo dal 01/10 al 20/12.
Nella dichiarazione Iva ho correttamente indicato che il metodo utilizzato è quello "analitico" (cod. 3).
Ora, l'Agenzia Entrate mi chiede il pagamento della sanzione calcolata sulla differenza fra l'acconto versato e il debito risultante in sede di dichiarazione.
La differenza a saldo è dovuta all'Iva a debito risultante dalle fatture emesse dal 21 al 31 dicembre dell'anno.
Si può rimediare ed evitare di pagare la sanzione? Come?
Grazie per eventuali consigli e indicazioni.
Nella dichiarazione Iva ho correttamente indicato che il metodo utilizzato è quello "analitico" (cod. 3).
Ora, l'Agenzia Entrate mi chiede il pagamento della sanzione calcolata sulla differenza fra l'acconto versato e il debito risultante in sede di dichiarazione.
La differenza a saldo è dovuta all'Iva a debito risultante dalle fatture emesse dal 21 al 31 dicembre dell'anno.
Si può rimediare ed evitare di pagare la sanzione? Come?
Grazie per eventuali consigli e indicazioni.
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