R
rob
Ospite
in questo giorni sto effettuando delle scritture di rettifica e purtroppo mi è venuto un dubbio in merito a l'imposto sostitutiva..in bilancio purtroppo durante le reg. delle paghe hanno rilevato in alcuni mesi marzo agosto e nov. 2004 l'imposta sositutiva tra i crediti, l'importo è irrisoria circa 3-4 euro, ma l'imposta sostitutiva va rilevata a fine anno con il acconto 1712 - e saldo 1713 a febb , quindi non dovrebbe essere indicata nella liquidazione delle paghe dei mesi da me elencati, cmq devo stornare quegli importo indicati nel prospetto contabile con il costo tfr del periodo di liquidazione del dipendente, oppure con il fondo tfr del periodo di liquidazione del mese??????
grazie a tutti
grazie a tutti