L
lella
Ospite
vi ricordate la diatriba e gli insulti ( ricevuti) per quanto riguardava i versamenti indicati nel quadro VH, anche se non versati?
C'è chi riteneva giusto non indicarli, con somma generale, nella liquidazione finale della dichiarazione iva, il che presupponeva che se uno non versava nulla , si trovava un debito con cod.finale 6099 ,totale, dalla quale scaturiva poi il dubbio sul versamento dell'acconto annuale.
Mi sembra doveroso inviare le indicazioni tratte da Ipsoa SULL'ARGOMENTO :
-- dove si legge --
..in caso di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente NON DEVE TENER CONTO nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo.
Cio' in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre), DEVE ESSERE INDICATO, COME SOPRA GIA' CHIARITO, L'IMPORTO DA VERSARE DI COMPETENZA DI QUEL PERIODO, ANCORCHE' IL VERSAMENTO NON SIA STATO POI EFFETTUATO NEI TERMINI PRESCRITTI.
penso di essere stata chiara, e mi ricordo gli insulti che EMIL ha preso.
in poche parole il saldo della dichiarazione iva 6099 deve corrispondere all'ultimo periodo.
Sarà poi l'amministrazione, inviare gli eventuali versamenti non effettuati con le relative sanzioni, semprechè nel frattempo non si siano fatti i dovuti ravvedimenti.
saluti.
C'è chi riteneva giusto non indicarli, con somma generale, nella liquidazione finale della dichiarazione iva, il che presupponeva che se uno non versava nulla , si trovava un debito con cod.finale 6099 ,totale, dalla quale scaturiva poi il dubbio sul versamento dell'acconto annuale.
Mi sembra doveroso inviare le indicazioni tratte da Ipsoa SULL'ARGOMENTO :
-- dove si legge --
..in caso di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente NON DEVE TENER CONTO nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo.
Cio' in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre), DEVE ESSERE INDICATO, COME SOPRA GIA' CHIARITO, L'IMPORTO DA VERSARE DI COMPETENZA DI QUEL PERIODO, ANCORCHE' IL VERSAMENTO NON SIA STATO POI EFFETTUATO NEI TERMINI PRESCRITTI.
penso di essere stata chiara, e mi ricordo gli insulti che EMIL ha preso.
in poche parole il saldo della dichiarazione iva 6099 deve corrispondere all'ultimo periodo.
Sarà poi l'amministrazione, inviare gli eventuali versamenti non effettuati con le relative sanzioni, semprechè nel frattempo non si siano fatti i dovuti ravvedimenti.
saluti.