fattura, stornata con nota di credito, restituzione dell'incasso e riemissione ft com incasso tramite banca.
(a parte il fatto che se la manovra è stata fatta per via del bonifico potevi benissimo farti fare il bonifico cmq e restituire i contanti come errato doppio pagamento, a meno che non avesse ancora fatto la comunicazione a pescara, allora è un altro conto), cmq nel tuo caso:
fattura vendita
cliente a # (ricavi e iva a debito)
incasso assegno
cassa a cliente
e poi il versamento in baca se effettuato
banca a cassa
storno fattura
# a cliente (dove #= ricavo e iva a credito)
puoi indicare un conto di ricavo se la consideri errata fatturazione e quindi mi storni il precedente conto utilizzato)
cliente a cassa (restituzione del contante)
riemissione fattura come sopra
ed incasso bonifico
banca a cliente