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Intrastat - rif.fatt.

Riferimento: Intrastat - rif.fatt.

L'agenzia delle dogane di Co e Mn danno indicazioni di mettere il protocollo autofattura registro vendite.
Saluti
Ma ne usciremo vivi da questo marasma che ci hanno creato!
A noi operatori hanno detto di inserire il protocollo del registro acquisti.
La Dogana a seconda di chi risponde dice tutto e il contrario di tutto. Le idee tanto chiare non le hanno neppure loro.
Un saluto
 

Moreno B

Utente
Riferimento: Intrastat - rif.fatt.

Io ho capito protocollo registro vendite.

PS: sono ideologicamente contrario all'integrazione della fattura :pirate2: :D
 

lella

Utente
Riferimento: Intrastat - rif.fatt.

E PERCHè INVECE DI TUTTO QUESTO CAOS


non si tiene un sezionale CEE servizi ..e si imputa il numero
progressivo della ft. servizi? ex...n.1...n.2...n.3.....

sarebbe tutto più chiaro e conveniente così, con il relativo
registro vendite servizi cee, come reverse charge..

saluti :yes2:

lella
 

Mickey

Utente
Riferimento: Intrastat - rif.fatt.

E PERCHè INVECE DI TUTTO QUESTO CAOS


non si tiene un sezionale CEE servizi ..e si imputa il numero
progressivo della ft. servizi? ex...n.1...n.2...n.3.....

sarebbe tutto più chiaro e conveniente così, con il relativo
registro vendite servizi cee, come reverse charge..

saluti :yes2:

lella
È quello che abbiamo fatto in studio.
Il tempo è troppo prezioso per perderlo dietro a loro. :D

Saluti
Michele
 
Riferimento: Intrastat - rif.fatt.

Buongiorno a tutti.

Ho delle fatture di servizi da inserire in intrastat. Ho letto qualcosa al riguardo e mi pare che come riferimento fattura sia da mettere non il numero della fattura stessa del fornitore ma il numero che gli abbiamo attribuito come autofattura.

Es: fatt. forn. n. 1258 - numero autofattura 350 - metto 350 in intrastat.

Qualcuno puo' confermare o meno al riguardo? :confused:

Grazie mille

Paolo
Anche se questo Post non è tra i più recenti la discussione vale una specifica logica.

1) Perchè il servizio chiede l'indicazione del Nr. e data della fattura ?
'Perchè si possa in seguito risalire al documento contabile'

2) Quale Nr. di documento/fattura dobbiamo indicare ?
'Evidentemente un nr. di fattura/protocollo che fa parte delle registrazioni contabili e che sia controllabile'.

'In mancanza della fattura del committente non rimane altro che utilizzare il Nr. del protocollo "interno", esistente al momento della dichiarazione Intrastat e controllabile - quindi la scelta del nr. interno / locale -'.

3) Ed è per questa semplice logica che si sceglie il protocollo "interno". La cosa era chiara fino dal principio.

La dichiarazione dei Servizi è un complesso non indifferente. Reso complicato in quanto controllato per cosi dire 'a vista' considerando l'enorme evasione fiscale verificatasi in tutta la UE.

saluti,
Forstmeier Raimund
Intrasystem

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