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Fattura fornitore Israele con Partita IVA EU

Buongiorno a tutti,
ho ricevuto una fattura di servizi da un fornitore con sede legale in Israele ma con Partita Iva Europea (EU...ecc....)

Due domande:
-questa fattura è da considerarsi come se fosse INTRA-CEE, giusto? Quindi registro nel libro fornitori e pratico il reverse-charge? Aggiungo Iva da una parte e tolgo dall'altra in sostanza (la fattura ovviamente non ha valorizzata l'Iva).

-Dal punto di vista dell'ESTEROMETRO, mando ovviamente una sola delle due fatture, quella che recupera l'IVA (sul libro fornitori). Che caratteristiche di TD dovrà avere? Io l'ho sempre mandata con TD11 (acquisto servizi), è giusto? E la natura, essendo un reverse charge quindi con aliquota 22 (seppure aggiunta e tolta) deve essere valorizzata con N6 oppure va lasciata vuota?

Grazie mille
Cordiali saluti
 
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