Buongiorno a tutti,
ho una azienda di servizi internet e lavoro molto spesso con fornitori esteri extra-UE residenti non in territori della black-list.
I miei fornitori non dispongano in genere di VAT e non emettono pertanto un'INVOICE (nel senso stretto del termine). Come documento contabile, mi forniscono solo un documento di ricevuta di pagamento a fronte dei servizi resi.
Mi è stato detto che tali giustificativi sono sufficienti ai fini fiscali (imposte dirette) e che possono essere utilizzato come base per un'auto-fattura.
Potete gentilmente darmi conferma di ciò?
Grazie e saluti cordiali,
Nicola
ho una azienda di servizi internet e lavoro molto spesso con fornitori esteri extra-UE residenti non in territori della black-list.
I miei fornitori non dispongano in genere di VAT e non emettono pertanto un'INVOICE (nel senso stretto del termine). Come documento contabile, mi forniscono solo un documento di ricevuta di pagamento a fronte dei servizi resi.
Mi è stato detto che tali giustificativi sono sufficienti ai fini fiscali (imposte dirette) e che possono essere utilizzato come base per un'auto-fattura.
Potete gentilmente darmi conferma di ciò?
Grazie e saluti cordiali,
Nicola