P
Paolo.....
Ospite
Ditemi dove sbaglio:
Cedo un ramo d'azienda il 15/11/05
rilevo le scritture di assestamento tra cui anche quelle relative al magazzino che vado a cedere
d Merici a Rim Fin merci (economico)
Cedo l'azienda e la scrittura è:
d diversi a diversi
Immobilizzazioni
Crediti
Merci
Liquidità
Credito vs cessionario
a debiti
a f.di ammortamento
a plusval. da cess.
Al 31/12 mi trovo in contabilità il conto rimanenze finali merci (economico) valorizzato, mentre il conto merci patrimoniale a 0
In bilancio quindi la varizaione calcolata sullo stato patrimoniale (rimanenze finali al31/12/05 - Rimanenze al 31/12/04) è diversa dalla variazione rimanenze esposta a conto economico.
Siccome questo non mi sembra molto corretto, dove chiudo il conto Rim Fin merci (economico) che ho acceso per rilevare le merci oggetto di cessione? Rettifico la plusvalenza?
Cedo un ramo d'azienda il 15/11/05
rilevo le scritture di assestamento tra cui anche quelle relative al magazzino che vado a cedere
d Merici a Rim Fin merci (economico)
Cedo l'azienda e la scrittura è:
d diversi a diversi
Immobilizzazioni
Crediti
Merci
Liquidità
Credito vs cessionario
a debiti
a f.di ammortamento
a plusval. da cess.
Al 31/12 mi trovo in contabilità il conto rimanenze finali merci (economico) valorizzato, mentre il conto merci patrimoniale a 0
In bilancio quindi la varizaione calcolata sullo stato patrimoniale (rimanenze finali al31/12/05 - Rimanenze al 31/12/04) è diversa dalla variazione rimanenze esposta a conto economico.
Siccome questo non mi sembra molto corretto, dove chiudo il conto Rim Fin merci (economico) che ho acceso per rilevare le merci oggetto di cessione? Rettifico la plusvalenza?