C
Carlo
Ospite
Ho un problema:
al 1/02/05 è stata fatta una cessione d'azienda per conferimento in occasione di aumemento di capitale sociale. Il valore del conferimento è stato determinato sulla base di un bilancio fatto al 31/12/04. Nel frattempo però è stata fatta qualche ulteriore scrittura al 31/12/04 nell'azienza conferente, come ad es. costo a fattura da ricevere e l'aggiustamento di taluni mastrini. Come procedere? Come contabilizzare le differenze rispetto al valore dato al conferimento?
Le scritture fatte nell'azienda conferente dall'1/01/05 al 31/01/05 sono da annullare?
grazie per le eventuali risposte
al 1/02/05 è stata fatta una cessione d'azienda per conferimento in occasione di aumemento di capitale sociale. Il valore del conferimento è stato determinato sulla base di un bilancio fatto al 31/12/04. Nel frattempo però è stata fatta qualche ulteriore scrittura al 31/12/04 nell'azienza conferente, come ad es. costo a fattura da ricevere e l'aggiustamento di taluni mastrini. Come procedere? Come contabilizzare le differenze rispetto al valore dato al conferimento?
Le scritture fatte nell'azienda conferente dall'1/01/05 al 31/01/05 sono da annullare?
grazie per le eventuali risposte