Gentili amici,
cerco di porre il quesito nella speranza di non essere inopportuno in questa sezione:
siamo di fronte alla dichiarazione dei redditi della nostra associazione culturale:
premesse:
- mi sono impegnato al massimo per comprendere al massimo la normativa fiscale della nostra associazione che è un'associazione culturale senza scopo di lucro non affiliata.
- abbiamo esercitato l'opzione per la 398 al momento della costituzione in marzo 2010
- al momento della registrazione all'Ade abbiamo richiesto ed ottenuto anche Partita IVA (alcuni mi insegnano che sarebbe stato necessario anche solo il codice fiscale)
Ora ci troviamo a dover trattare i PROVENTI e gli ONERI dell'esercizio fiscale 2010. Dobbiamo trovarne la giusta collocazione sia ai fini IVA che a quelli IRES
abbiamo 3000,00 di fatturato (imponibile) per contributi "pubblicitari" forniti dall'associazione nel corso della festa. Abbiamo presentato fattura con IVA al 20%. L'imponibile è IRES è il 3%?dobbiamo presentare dichiarazione IVA?
questa prestazione è dunque da considerarsi a tutti gli effetti "COMMERCIALE"?
cerco di porre il quesito nella speranza di non essere inopportuno in questa sezione:
siamo di fronte alla dichiarazione dei redditi della nostra associazione culturale:
premesse:
- mi sono impegnato al massimo per comprendere al massimo la normativa fiscale della nostra associazione che è un'associazione culturale senza scopo di lucro non affiliata.
- abbiamo esercitato l'opzione per la 398 al momento della costituzione in marzo 2010
- al momento della registrazione all'Ade abbiamo richiesto ed ottenuto anche Partita IVA (alcuni mi insegnano che sarebbe stato necessario anche solo il codice fiscale)
Ora ci troviamo a dover trattare i PROVENTI e gli ONERI dell'esercizio fiscale 2010. Dobbiamo trovarne la giusta collocazione sia ai fini IVA che a quelli IRES
abbiamo 3000,00 di fatturato (imponibile) per contributi "pubblicitari" forniti dall'associazione nel corso della festa. Abbiamo presentato fattura con IVA al 20%. L'imponibile è IRES è il 3%?dobbiamo presentare dichiarazione IVA?
questa prestazione è dunque da considerarsi a tutti gli effetti "COMMERCIALE"?