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Buongiorno a tutti.
Mi trovo a fatturare l'erogazione di un servizio di trasferta in CINA ad una Azienda Italiana:
Riepilogando:
ITA1 Fattura a ITA2 con Servizio erogato direttamente in CINA per conto di ITA2.
Che assoggettamento IVA dovrei adottare?
Grazie in anticipo per la gentile attenzione.