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regime fiscale quadrangolazione

Chiara85

Utente
Buongiorno,
gentilmente chiedo Vs. parere inerente il regime fiscale da applicare su fattura di vendita relativa un'operazione quadrangolare.
Premessa: in uso ITA1 (ns. società) vs. cliente ITA2 opera in esenzione fiscale Art.8c DPR 633/72 (dich. intento).

Fattispecie operazione:
ITA1 acquista beni da un fornitore USA (USA1) cedendoli a cliente italiano (ITA2) che, a sua volta, lo rivende ad proprio cliente Extra UE (USA2). In questo quadro la merce viene ritirata c/o fornitore USA1 direttamente da USA2 con resa EXW. Pertanto la merce NON transita in territorio italiano.

Considerazioni: la merce non transita in territorio italiano pertanto manca il requisito territoriale.

Rapporto cliente ITA1 (ns società) e Ita2 : è corretto emettere fattura di vendita ai sensi del’art 7-bis c.1 D.P.R. n. 633/72? e' necessaria dicitura particolare?

Rapporto ITA1 e fornitore USA1: quale documentazione ITA1 deve richiedere ad Usa1?

Ringrazio chi potrà essermi d'aiuto
chiara
 
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