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Intrastat contribuenti forfettari

Buonasera,
un soggetto in regime forfettario, effettua acquisti e cessioni di servizi alberghieri con paesi UE (prestazioni in deroga art.7-quater, importi inferiori a 50mila euro). L'iscrizione al VIES è già stata fatta, le fatture di acquisto vengono integrate con l'IVA italiana, ma ad oggi, non è chiaro se sia necessario inviare o no i modelli INTRA.
Come ci dobbiamo comportare in merito?


Grazie in anticipo.
 
Buonasera

A mio parere vanno presentati i modelli intrastat, non vedo nessuna ragione per non presentarli.

Tali modelli si presentano per le prestazioni di servizi anche di 1 euro dunque non vi sono esclusioni particolari per i servizi.

Cordiali Saluti
 

Rocco

Utente
Per i servizi alberghieri (art. 7-quater DPR 633/72) le fatture vanno assoggettate ad IVA perché rileva il luogo di ubicazione dell'immobile.
Non si pone pertanto in essere un'operazione intracomunitaria ma una operazione interna e quindi non vi è alcun obbligo intrastat.
Saluti.
 
Buonasera

Ringrazio Rocco per la precisazione e chiedo scusa del mio errore, è una eccezione questa dei servizi alberghieri che non conoscevo.

Un Cordiale Saluto
 
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