Buongiorno a tutti,
scrivo per avere delucidazioni riguardo la situazione che sto cercando di risolvere:
Un fornitore con PI irlandese mi ha fatturato per tutto il 2014 applicando l'aliquota del suo paese in fattura (23%) poichè la mia società non ha mai comunicato al fornitore la nostra PI intracomunitaria.
Dal 2015 (senza alcuna comunicazione) ha iniziato a fatturare con l'iva italiana al 22%, qualcuno sa spiegarmi il motivo?
da oggi dopo aver comunicato la nostra pi intracomunitaria fatturerà al netto dell'iva applicando reverse charge
come mi comporto con la dichiarazione intrastat?
grazie mille a tutti
scrivo per avere delucidazioni riguardo la situazione che sto cercando di risolvere:
Un fornitore con PI irlandese mi ha fatturato per tutto il 2014 applicando l'aliquota del suo paese in fattura (23%) poichè la mia società non ha mai comunicato al fornitore la nostra PI intracomunitaria.
Dal 2015 (senza alcuna comunicazione) ha iniziato a fatturare con l'iva italiana al 22%, qualcuno sa spiegarmi il motivo?
da oggi dopo aver comunicato la nostra pi intracomunitaria fatturerà al netto dell'iva applicando reverse charge
come mi comporto con la dichiarazione intrastat?
grazie mille a tutti